

21年12月時,有部分商品沒有開票,我申報了未開票銷售收入,今天1月開票了,但開票單價調(diào)整了,金額也和去年12月報的不一樣了,請問填聯(lián)網(wǎng)直報平臺統(tǒng)計報表的時候這部分差額要算在21年還是22年?
答: 這部分差額應(yīng)該算在21年。因為銷售收入是產(chǎn)生于12月份,開票只是在1月才完成,所以應(yīng)該算在21年。
老師,去年12月收入200萬,只開了100萬的票,12余額增值稅申報時候,我申報了200萬,其中開票金融100萬,未開票金額100萬,今年申報1月時候,本來沒填寫收入,但是數(shù)據(jù)比對不通過,系統(tǒng)顯示我開了100萬的票,但是這筆收入在去年12月份就已經(jīng)確認收入申報增值稅了,這怎么辦
答: 你好,你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年10月單獨申報了一筆2020年度的未開票收入,沒有在2021年度申報表中申報,現(xiàn)在21年12月份已開票,請問會計分錄怎么做,謝謝!
答: 你好,當(dāng)時申報無票收入時沒有做處理收入處理是嗎





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