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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-16 17:59

抹零分錄的處理其實很簡單,將少收的部分應收賬款轉入“其他應收款”科目,而多收的部分應收賬款則轉入“其他應付款”科目,這樣就可以將客戶少轉的部分收回來,而多轉的部分也可以轉給客戶,從而維持月底資產負債表應收賬款的數據正確性。

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抹零分錄的處理其實很簡單,將少收的部分應收賬款轉入“其他應收款”科目,而多收的部分應收賬款則轉入“其他應付款”科目,這樣就可以將客戶少轉的部分收回來,而多轉的部分也可以轉給客戶,從而維持月底資產負債表應收賬款的數據正確性。
2023-03-16 17:59:02
你好,差額放到營業外收支就可以了。
2022-03-10 14:10:29
你好;? ? ?這個應收賬款 和其他往來科目都是同一個客戶產生的話; 如果不是的話;直接調整是不可以的; 這樣會可能影響利潤的??
2022-03-16 14:05:02
你好!是事實,沒有影響的。
2022-03-07 14:27:03
你好,同學對的,你可以直接坐到庫存現金里就可以的。
2022-05-23 10:41:20
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