老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項對應(yīng)的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負債表編平?

務(wù)實的月光
于2023-03-16 18:47 發(fā)布 ??439次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-16 18:56
首先,你需要確定公司的會計科目。然后,根據(jù)實際的情況來填寫每一項的科目,這樣才能使期初的資產(chǎn)負債表保持平衡。比如,銀行存款對應(yīng)的科目是銀行存款,庫存商品對應(yīng)的科目是存貨,應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目是應(yīng)付賬款等等。
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首先,你需要確定公司的會計科目。然后,根據(jù)實際的情況來填寫每一項的科目,這樣才能使期初的資產(chǎn)負債表保持平衡。比如,銀行存款對應(yīng)的科目是銀行存款,庫存商品對應(yīng)的科目是存貨,應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目是應(yīng)付賬款等等。
2023-03-16 18:56:52
你好,差額放到未分配利潤里面的。
2024-07-26 16:13:48
??磶齑嫔唐访骷氋~,可以找到原因。
2022-08-23 16:50:23
你好 ;? ? ?內(nèi)賬的話; 那么你 貨幣資金。? ?往來科目 固定資產(chǎn);? 庫存商品? ; 實收資本。 利潤分配? ?這些? 應(yīng)該盤點的都盤點了沒有; 如果還是有差異錄入利潤分配? 去調(diào)整平衡建賬。 后面? 查到原因在去處理這個差異沖利潤分配去? ?
2022-03-08 12:58:14
你好 按原來的科目余額表的數(shù)填寫期初金額
2019-11-27 10:11:54
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