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時尚的蛋撻
于2023-03-17 13:59 發布 ??567次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-17 14:13
你首先要明確,是否已經收到了稅務機關的匯算清繳憑證?
時尚的蛋撻 追問
是的,我們已經收到了稅務機關的匯算清繳憑證。
李老師2 解答
那么,你需要在賬務上做出相應的記錄,將所得稅匯算清繳的款項,從借管理費用,轉貸應收賬款的科目。這樣可以確保,所收到的稅款,被正確地計入賬戶余額中。
明白,那么我還需要注意些什么?
你需要注意,在記賬時,需要將稅款清算單和有關賬簿記錄完全一致,并必須經過嚴格審核,以確保財務賬簿的準確性。
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收不回來的應收款,做賬時做了借管理費用,貸應收賬款,所得稅匯算清繳是怎么調整
答: 你首先要明確,是否已經收到了稅務機關的匯算清繳憑證?
答: 105090這個表格里面稅收金額不要填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款確定收不回來怎么做帳啊,借:壞賬準備貸:應收賬款,借管理費用,貸壞賬準備,對嗎
答: 借:資產減值損失,貸壞賬準備 借:壞賬準備貸:應收賬款
前期財務做賬借:應付賬款貸:銀行存款現在調賬做無票費用處理,匯算清繳的時候做納稅調整處理 借:以前年度損益調整,貸:應付賬款 ,是不是我2021.12月份做這邊分錄,然后2022年5月31日做2021年匯算清繳納稅調增是嗎
討論
問題一:2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時,把2015年掛賬的預收賬款100萬轉為營業外收入了,2018年這個時候賬務怎么調整?問題二:2017年所得稅匯算清繳時已經把100萬調整增為收入,扣除相關費用后產生退稅49000元,2018年9月收到退稅款49000元,這個時候怎么做賬務處理??2018年調整時做的分錄:一、借:以前年度損益 100 貸:預收賬款 100二、借:利潤分配/未分配利潤 75 應交稅費-企業所得稅 25 貸:以前年度損益調整 100 (這個時候應交稅費/企業所得稅是借方有余額25萬這樣對嗎?)
匯算清繳退回去年的所得稅怎么做賬?收到退稅時做,借:銀行存款貸:應交稅金--應交所得稅。后面還需要怎么做(是一般納稅人)
你好,應收賬款收不回來做了壞賬匯算清繳需要全額納稅調增是嗎
請問,現在有一張專票是19年沒有開的發票,現在補開了,現在已經過了匯算清繳,19年當時做的賬是借:應付賬款,貸:銀行存款。現在怎么做,借:管理費用,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款,管理費用要不要用以前年度損益調整科目?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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2023-03-17 14:13
李老師2 解答
2023-03-17 14:13
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李老師2 解答
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