老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師,員工報銷費用,實際報銷的東西跟發票不符,是按照票面入賬嗎?
答: 不一定,需要看具體情況。如果實際報銷的東西和發票上的內容不一致,那么可以按照實際報銷的內容登記入賬,如果實際報銷的東西跟發票上的內容一致,那么就按照發票上的內容登記入賬。
老師,員工報銷費用,實際報銷的東西跟發票不符,是按照票面入賬嗎?
答: 如果發票金額和付款金額不一樣,要按實際付款金額入賬的額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我想請問下 公司報銷差旅費,票面金額和實際報銷金額不符:比如住宿,拿過來的票面金額是¥280,但其實是在美團上買的實際支付金額是¥200,可以給這個員工報銷¥200,但用他拿過來的¥280發票入賬嗎?
答: 您好,要拿發票入賬的,開的票怎么會比實際金額大呢,美團都是按實際支付金額開票的吧
老師們好,我問下我們公司員工報銷經常拿一些與實際報銷費用不一致的發票來抵,比如員工報銷的是模特費,拿來報銷的發票是餐費,我應該按餐費入賬還是模特費入賬?
老師,有一個實務問題,員工飛機出差,包小時只能以火車票價格報銷,所以是飛機發票代替火車票,飛機發票費用高,實際操作中實際飛機票報銷入賬嗎?只是金額按照火車票的實際價格?
老板拿一些發票給會計做賬,并沒有實際報銷,會計做賬也是按照報銷的形式嗎,但沒看到會計有寫報銷單,難道是記賬憑證下面直接跟發票的形式嗎?




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毀若亦?? 追問
2023-03-17 17:23
李老師2 解答
2023-03-17 17:23