老師,公司購(gòu)買辦公用品在去年10月份發(fā)票聯(lián)已入賬,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,后期是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,今年1月份才認(rèn)證了抵扣聯(lián)要如何做賬

知識(shí)唄
于2023-03-17 19:12 發(fā)布 ??403次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-17 19:19
對(duì)此,我們需要具體了解一下去年10月份的進(jìn)項(xiàng)稅是否當(dāng)月已認(rèn)證?如果已認(rèn)證,則會(huì)以轉(zhuǎn)出的方式進(jìn)行稅金的調(diào)整;如果未認(rèn)證,則需要在今年1月份抵扣聯(lián)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行稅金調(diào)整。
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對(duì)此,我們需要具體了解一下去年10月份的進(jìn)項(xiàng)稅是否當(dāng)月已認(rèn)證?如果已認(rèn)證,則會(huì)以轉(zhuǎn)出的方式進(jìn)行稅金的調(diào)整;如果未認(rèn)證,則需要在今年1月份抵扣聯(lián)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行稅金調(diào)整。
2023-03-17 19:19:42
你好 那你12月怎么做賬分錄的
2020-04-20 08:54:20
你好,需要的,當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)的,需要紅沖。
2023-10-07 16:12:07
您好,直接貸方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
比如是由于管理不善造成的材料損毀,而進(jìn)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-02-14 16:00:18
同學(xué)你好
這個(gè)收到發(fā)票的時(shí)候可以
2022-11-11 13:44:57
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