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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-18 19:29

可以,反分錄可以將上月的費(fèi)用沖抵下月的收支。不過,你還需要確認(rèn)一下帳務(wù)本身是否正確,以免產(chǎn)生誤差。

齊惠老師 解答

2023-03-18 19:29

很好,那你先檢查一下賬務(wù)情況,確認(rèn)無誤后再進(jìn)行反分錄操作,這樣比較安全。

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可以,反分錄可以將上月的費(fèi)用沖抵下月的收支。不過,你還需要確認(rèn)一下帳務(wù)本身是否正確,以免產(chǎn)生誤差。
2023-03-18 19:29:50
您好,這個(gè)是可以的,可以
2022-07-04 11:35:13
您好,您說的涉及很多筆都轉(zhuǎn)錯(cuò)了是嗎?
2023-12-25 08:25:00
沖銷的方式要根據(jù)賬目的具體情況來決定,如果是上月多做的一筆賬是正數(shù),那就需要用負(fù)數(shù)沖銷;反之,如果是上月多做的一筆賬是負(fù)數(shù),那就需要用正數(shù)沖銷。下面給出一個(gè)案例: 上月多做的一筆賬是正數(shù),例如:應(yīng)收款1000元,那么現(xiàn)在要沖銷掉這一筆賬就需要用負(fù)數(shù)1000元,以沖銷原來的1000元,這樣就完成了沖銷。
2023-03-14 10:35:07
你好做多了的話做相反分錄
2019-07-08 10:51:53
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