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緊張的冬日
于2023-03-18 19:37 發布 ??470次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-18 19:46
是的,可以考慮將買茶葉的專票借用來管理費用。比如說,你可以將這些款項移至應付款項中,從而進行報銷,然后償還相應的管理費用。可以做到,但是你最好先咨詢下會計師,以免出現不必要的納稅錯誤。
緊張的冬日 追問
我明白了,謝謝老師。但是我想知道,此外還有沒有其他的解決方案?
999 解答
明白,除此之外,可以考慮其他的支付方式,比如把費用放入一種不影響現金流的投資品中,例如債券、基金之類,定期收益,或者將錢存入銀行,利用各種存款利率,按期收取相應利息,賺取收益。
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老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
答: 是的,可以考慮將買茶葉的專票借用來管理費用。比如說,你可以將這些款項移至應付款項中,從而進行報銷,然后償還相應的管理費用。可以做到,但是你最好先咨詢下會計師,以免出現不必要的納稅錯誤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費用招待費貸其他應付款么
答: 同學你好,計入管理費用一辦公費就可以;
老師請問公司買茶葉送人,收到發票了,不過公司還沒有付款收到發票記 借方管理費用 -招待費貸方應付賬款,這樣做分錄對嗎?
討論
會計收到老板的錢用于支付費用,借庫存現金,貸其他應付款。支付費用時,借管理費用,貸現金。那怎么沖銷其他應付款
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
假如老總是在網上購買茶葉,買了回來才把收據給我,讓我記賬。 首先我第一筆記現金收入 : 借:庫存現金 9900 貸:其他應收款-備用金 9900.。 第二筆就記購買茶葉 ,借:管理費用-辦公費 9900 貸:庫存現金 9900. 這樣走法?
21年暫估費用時:借:管理費用;貸:其他應付款;22年收到專票付款時怎么入賬?
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2023-03-18 19:46
999 解答
2023-03-18 19:46