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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-20 11:46

你應該先確認是否是上一年度未發放的工資,如果是,那么你需要考慮這些未發放的工資是否需要計提個稅、和實發金額之間的差額是否需要計提工資費用。

冷艷的路燈 追問

2023-03-20 11:46

是的,這些未發放的工資是去年的,我應該怎么處理?

999 解答

2023-03-20 11:46

首先,你需要根據員工的實際工作情況,以及財務制度的要求,來計算該員工去年所應發放的工資,以及應該繳納的個稅和五險一金。然后,你需要根據計算出來的工資、個稅和五險一金來做相應的會計分錄。最后,你需要核算應發金額和實發金額之間的差額,并計提相應的工資費用。

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你應該先確認是否是上一年度未發放的工資,如果是,那么你需要考慮這些未發放的工資是否需要計提個稅、和實發金額之間的差額是否需要計提工資費用。
2023-03-20 11:46:32
你好,多申報了,還是少申報了?
2024-03-14 11:46:18
你好,沖銷多計提,多發放的分錄就是了 借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調整 借;銀行存款等科目,貸;應付職工薪酬
2020-05-19 11:40:09
如果是要做補計提分錄的話,為: 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬--工資 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-04-23 13:56:34
你好,那就紅字多計提即可
2024-04-11 21:37:45
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