

外管證預繳增值稅1月。的選錯了所屬期交到了12月.4月申報如何抵扣增值稅
答: 首先,您可以在4月1日至4月30日期間,按照正確的稅款所屬期抵扣繳納過去月份的增值稅。其次,如果你在申報時發(fā)現(xiàn)有抵扣不全或者返還的情況,你可以向稅務機關提出糾錯申請,以便于稅務機關作出相應的調整。
增值稅預繳稅款所屬期填錯了,5月預繳填的稅款所屬期為4月,5月已經(jīng)繳納稅款并取得完稅憑證,怎么處理?會影響6月份納稅申報抵扣嗎?
答: 應該不會的,建議特殊情況再問下12333
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
湖南建筑企業(yè),外證證,在茂名預交增值稅及附加,本來是預交12月份的增值稅及附加,卻錯誤的預交到了11月份,所以所屬期是11月份,但是我們不想麻煩去更正,目前對方公司開了12月份的票,下個月還能不能申報12份的增值稅及附加
答: 你好,不可以的,因為你的所屬期是11月份 你只能抵扣11月份




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2023-03-20 13:01
良老師1 解答
2023-03-20 13:01