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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-20 19:20

首先,您需要準備一張增值稅計提憑證,發票上面的進項稅額22.06也要明確。然后把上期留底稅額816.51加上本期計算出來的應交增稅額1505.47相加,就是2,321.58,通過減去發票上的銷項稅額,就得到本期的留底稅額。

冷艷的路燈 追問

2023-03-20 19:20

那么本期的留底稅額是多少?

青檸 解答

2023-03-20 19:20

本期的留底稅額= 2,321.58 減去 1505.47 = 816.11 元。所以,本期的留底稅額結果是816.11元。

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首先,您需要準備一張增值稅計提憑證,發票上面的進項稅額22.06也要明確。然后把上期留底稅額816.51加上本期計算出來的應交增稅額1505.47相加,就是2,321.58,通過減去發票上的銷項稅額,就得到本期的留底稅額。
2023-03-20 19:20:43
你好了,留抵816.51%2B進項22.06=838.57.銷項1505.47-838.57=666.9 交稅666.9 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 666.9貸:應交稅費-未交增值稅666.9
2022-04-02 11:07:54
您好,您是一般納稅人吧,如果繳納增值稅的話,咱應該是 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2022-04-27 14:10:47
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-09-08 16:34:46
?你好; 月末做賬:? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2022-11-11 10:57:04
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