2022年末已經(jīng)發(fā)出去商品,但是沒有開發(fā)票,但是之前有收到30%預(yù)收款。現(xiàn)在開了全部發(fā)出的產(chǎn)品數(shù)量發(fā)票,我要怎么做分錄,我之前發(fā)的商品又怎么做分錄

俊恩
于2023-03-21 11:18 發(fā)布 ??377次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-21 11:27
借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認(rèn)收入。
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借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認(rèn)收入。
2023-03-21 11:27:25
。把這筆分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-02-16 15:57:53
暫估入賬時(shí):
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬
次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回:
借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬
貸:庫(kù)存商品
實(shí)際收到票時(shí):
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
當(dāng)預(yù)售款項(xiàng)記錄時(shí),應(yīng)當(dāng)記入公司的應(yīng)收賬款,收款時(shí)將應(yīng)收賬款中的金額減去,多余金額則應(yīng)當(dāng)記入公司的其他應(yīng)收款,等收取多余金額后再轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款。
2023-03-23 12:25:35
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款
2022-03-17 08:26:20
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2023-03-21 11:50
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2023-03-21 11:54