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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-21 11:27

借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認(rèn)收入。

俊恩 追問

2023-03-21 11:50

老師,你好,我想請(qǐng)問一下,2月領(lǐng)用材料是用在1月的產(chǎn)品里面了,這個(gè)我要處理,?

玲老師 解答

2023-03-21 11:54

那你這不是矛盾嗎?。二月領(lǐng)的那一月沒領(lǐng),咋用的?

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借銀行存款貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認(rèn)收入。
2023-03-21 11:27:25
。把這筆分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-02-16 15:57:53
暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
當(dāng)預(yù)售款項(xiàng)記錄時(shí),應(yīng)當(dāng)記入公司的應(yīng)收賬款,收款時(shí)將應(yīng)收賬款中的金額減去,多余金額則應(yīng)當(dāng)記入公司的其他應(yīng)收款,等收取多余金額后再轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款。
2023-03-23 12:25:35
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
2022-03-17 08:26:20
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