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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-23 12:25

當預售款項記錄時,應當記入公司的應收賬款,收款時將應收賬款中的金額減去,多余金額則應當記入公司的其他應收款,等收取多余金額后再轉入應收賬款。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-23 12:25

我知道了,那發(fā)生后期降價情況,發(fā)票后的金額就會出現(xiàn)負數(shù),怎么處理?

999 解答

2023-03-23 12:25

如果發(fā)生后期降價情況,發(fā)票后金額會出現(xiàn)負數(shù),此時應將上述原有的應收賬款和其他應收款記入公司的其他應付款,多出金額記入應付賬款,直到發(fā)生實際支付或進行現(xiàn)金折扣抵銷后,再將其轉入其他應付款。

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當預售款項記錄時,應當記入公司的應收賬款,收款時將應收賬款中的金額減去,多余金額則應當記入公司的其他應收款,等收取多余金額后再轉入應收賬款。
2023-03-23 12:25:35
借銀行存款貸預收賬款,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認收入。
2023-03-21 11:27:25
你好,是銷售紅字發(fā)票嗎??
2022-04-07 10:09:35
同學你好 對的 是這樣的
2023-03-08 16:02:38
你好,退貨了以后正常你再開紅字發(fā)票,開了紅字發(fā)票,你肯定要做相反的憑證,所以說到時候你的增值稅就會減少,然后就能把你現(xiàn)在你的銷售收入抵消一部分,現(xiàn)在就能少交增值稅了。
2022-06-07 10:51:54
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