生產制造企業,已出庫發貨,本月票不夠沒有開票,怎么做收入分錄,下個月開了發票后怎么做分錄?

愛笑的芹菜
于2023-03-21 11:35 發布 ??488次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-21 11:44
你首先應該把這筆收入先分錄到未開票的應收賬款,然后等到下個月開票后,再分錄到應收賬款,并將相應金額從未開票的應收賬款中轉入現金。
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你首先應該把這筆收入先分錄到未開票的應收賬款,然后等到下個月開票后,再分錄到應收賬款,并將相應金額從未開票的應收賬款中轉入現金。
2023-03-21 11:44:22
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
借:發出商品
貸:庫存商品
開票
借:應收賬款
? ? ?貸:主營業務收入
? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅
借:主營業務成本
貸:庫存商品
2022-05-23 10:05:25
你好,將制造費用轉入生產成本 借生產成本-制造費用轉入 貸制造費用 然后根據完工產品情況,借庫存商品 貸生產成本
2019-01-11 09:51:16
對該批原材料暫估入賬,做會計分錄:
借:原材料
貸:應付賬款——暫估應付賬款
下月初用紅字做同樣的分錄予以沖回,待收到發票后按正常程序做賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款(或應付票據)
2019-01-20 08:16:07
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