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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 13:05

首先,這種情況下,在調整當年的科目時,應該將此收入調整至正確的科目,以避免產生勾稽關系不成立的情況。在21年有一筆營業外收入錯入時,你應該做借:營業外收入 貸:銀行存款,而非借:銀行存款 貸:其它業務收入?,F在,你可以通過出具正確的科目核算來修正你的錯誤,以確保資產負債表和利潤表的勾稽關系能夠正確成立。

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首先,這種情況下,在調整當年的科目時,應該將此收入調整至正確的科目,以避免產生勾稽關系不成立的情況。在21年有一筆營業外收入錯入時,你應該做借:營業外收入 貸:銀行存款,而非借:銀行存款 貸:其它業務收入?,F在,你可以通過出具正確的科目核算來修正你的錯誤,以確保資產負債表和利潤表的勾稽關系能夠正確成立。
2023-03-21 13:05:01
你好,資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
2019-11-11 17:44:04
你好,學員,金額不大的話,直接調整收入的
2022-03-16 15:40:22
您好,那就是這筆分錄造成的,您要單獨記錄下這個差額,或者說加上這筆差額,就對上了,也應該是這樣核對的。
2018-12-30 09:25:17
你好,可以的,可以忽略這個差異的。
2023-04-19 10:50:24
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