老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


老師,我21年有一筆營業外收入錯入了,當時做賬是借:銀行存款 貸:其它業務收入,22年調整時做了借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,現在資產負債表和利潤表的勾稽關系不成立了,差額就是我調整的金額,請問我調整的是不是不對,現在該怎么辦呢
答: 首先,這種情況下,在調整當年的科目時,應該將此收入調整至正確的科目,以避免產生勾稽關系不成立的情況。在21年有一筆營業外收入錯入時,你應該做借:營業外收入 貸:銀行存款,而非借:銀行存款 貸:其它業務收入?,F在,你可以通過出具正確的科目核算來修正你的錯誤,以確保資產負債表和利潤表的勾稽關系能夠正確成立。
你好老師,請問我公司去年有30萬的應收賬款沒有入賬,今年怎么調整,我做的是借:應收帳款貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎,現在利潤表和資產負債表鉤稽不平
答: 你好,資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,企業收到稅局的上年企業所得稅退回后,資產負債表和利潤表之間的勾稽關系不平了?我會計分錄是 借 銀行存款 貸 應交稅費借 應交稅費貸 以前年度損益調整借 以前年度損益調整貸 利潤分配-未分配利潤
答: 您好,那就是這筆分錄造成的,您要單獨記錄下這個差額,或者說加上這筆差額,就對上了,也應該是這樣核對的。





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