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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-21 13:39

首先,你需要將退款的款項(xiàng)計(jì)入銀行存款,然后錄入應(yīng)付賬款減銷賬款,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目之間的金額要一致,并錄入其他會(huì)計(jì)科目(如銷售費(fèi)用等),最后,當(dāng)前月銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)減少。

搞怪的啤酒 追問

2023-03-21 13:39

那退款的發(fā)票是否需要報(bào)廢?

齊惠老師 解答

2023-03-21 13:39

是的,你需要把退款發(fā)票報(bào)廢,然后將報(bào)廢發(fā)票及相關(guān)票據(jù)貼在票據(jù)冊(cè)上,完成會(huì)計(jì)處理。

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你好,你開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅,沖你的收入就可以的,借銀行存款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022-04-13 16:09:06
首先,你需要將退款的款項(xiàng)計(jì)入銀行存款,然后錄入應(yīng)付賬款減銷賬款,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目之間的金額要一致,并錄入其他會(huì)計(jì)科目(如銷售費(fèi)用等),最后,當(dāng)前月銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)減少。
2023-03-21 13:39:29
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票的情況下,你可以在本月開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后分別減去上月收入科目和應(yīng)收賬款科目,這樣就可以將退款納入分錄中了。
2023-03-21 15:22:07
你好 ; 這個(gè)發(fā)票要紅沖的 不然你收入沒法紅沖; 你還得多報(bào)稅的??
2022-04-13 18:39:13
同學(xué),你好 款項(xiàng)退回給對(duì)方了 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
2023-05-11 12:49:41
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