老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,我們現在的銀行賬跟系統的銀行賬不對上面,系統的比銀行那邊的多了,我可以把多的部分調到營業外支出,把賬面調平嗎?
答: 不可以,這樣做會導致賬務出現空白的狀態,出現問題時無法追溯。你可以考慮先將多出的金額存入一個備用金,待有需要時再使用它們。
你好,老師,金蝶系統銀行存款有差,要怎么調賬,那我要 借銀行存款 貸什么呢,我現在是要做一張憑證來調整金蝶系統銀行余額跟實際導出來的銀行流水余額一致
答: 你好,如果金額不大又不想去查以前的差額在哪里,可以貸,管理費用的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們在做銀行貸款的時候,資產負債率太高了,我看到我們預收賬款掛的比較多,我可以把預收賬款調到應收賬款那邊嗎?
答: 只能是按重分類調表就行
老師,銀行存款與賬面余額不一致,查明原因是很多業務從銀行存款里支付出去的,上一會計未記賬。她記到其他應付款里了。現在公司拿回來自己做,怎么建賬,怎么把賬面余額跟銀行存款調到一致
企業內賬做到20年9月份,之后的每期沒有做內賬,我現在剛接手做一月份的內賬銀行存款余額對不上,因為之前斷了好幾個月的支出沒登賬,我現在可以把這筆差額做調整嗎?怎么調整一下跟我現在銀行明細賬余額對上
老師你好,我想請問一下,我們公司去年賬上少記了一筆支出,導致現在賬上銀行存款金額比實際的多,已經做完審計了,我可以直接把去年的銀行支出記在今年的賬上嗎?





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