

未開票收入如何填寫增值稅申報(bào)表
答: 增值稅申報(bào)表上的未開票收入應(yīng)該填寫在“未開票銷售額”欄內(nèi),以及“銷售額”欄內(nèi),“未開票銷售額”欄內(nèi)填寫不含稅銷售額,“銷售額”欄內(nèi)填寫含稅銷售額。
一般納稅人未開票收入在增值稅申報(bào)表上如何填寫,下個月開票了,又如何在增值稅申報(bào)表上填寫,能說的仔細(xì)一點(diǎn)嗎?比如主表怎么填,表一怎么填,謝謝老師。
答: 你好,不開票收入填入到未開票欄目,下月開具發(fā)票填入到正常開具發(fā)票欄,未開票欄填入對應(yīng)的負(fù)數(shù), 這樣不會導(dǎo)致你一次收入重復(fù)納稅的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請教一下,如果在3月申報(bào)增值稅的時候填寫了無票收入,然后4月我們開票了,應(yīng)該如何申報(bào)填寫數(shù)據(jù),我們是一般納稅人,就在附表一的未開票收入負(fù)數(shù)填寫嘛
答: 是的,在附表一的未開票收入負(fù)數(shù)填寫
老師,當(dāng)月開具了增值稅發(fā)票能否不確認(rèn)收入?如果能,利潤表和增值稅申報(bào)表如何填寫?
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
會計(jì)上未確認(rèn)收入,納稅申報(bào)時填寫在未開票收入,繳納稅金;會計(jì)上確認(rèn)收入時,納稅申報(bào)時增值稅申報(bào)表要怎么填寫?




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木水星辰 追問
2023-03-21 18:25
良老師1 解答
2023-03-21 18:25