

老師 21年增值稅未做營業外收入,2022年在做借應交稅費 貸營業外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調整嗎
答: 是的,如果2021年5月前有匯算清繳,則需要調整,以符合增值稅的要求。
老師 21年增值稅未做營業外收入,2022年在做借應交稅費 貸營業外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調整嗎
答: ?你好;? ? 補做即可 。這個要調整的; 這個跨年了 要走以前年度損益調整處理的。 不是直接走營業外收入的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!23年的做22年企業所得稅匯算清繳,利潤表營業外收入和損益表營業外收入差80,匯算清繳前應該怎么調,分錄怎么做。22年的分錄是借:營業外收入 80 貸:主營業務收入 70.8 應交稅費應交增值稅進項稅 9.2 ,這筆款在21年底已經收了
答: 同學你好 之前沒有做分錄嗎




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毀若亦?? 追問
2023-03-21 18:56
青檸 解答
2023-03-21 18:56