25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致,觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規,要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統,有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發票的 答


預付款10萬,對方開了15萬的票,已經不合作了,沒法重開發票了,怎么做賬。
答: 首先,你應該檢查這15萬元發票是否有效,并確認它是否是完全正確的發票。如果發票是有效的,你可以將10萬元預付款與15萬元發票結合起來,形成25萬元的應收賬款,用于記賬。
預付款10萬,對方開了15萬的票,已經不合作了,沒法重開發票了,怎么做賬。
答: 你好,按照10萬的來做就可以的,差額可以不用做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,如果我們簽訂了一個采購合同。總金額10萬,已經預付了3萬,還沒有開發票回來。已經記了分錄,借預付賬款3,貸銀行存款3。如果想要記錄還需付對方7萬?要怎么用分錄顯示啊?不能入成本,因為3萬和7萬的發票都沒開
答: 你好同學啊,還在付的話,也可以借預付賬款7貸銀行存款。7
老師,你好,請教一下,我司已經開了10萬元銷售發票給對方,但是還有2萬對方說不付款了,但是發票已經全部抵扣了。那我該怎么做賬呀
老師,預付供應商貨款,款已付貨已到,但對方發票一直開具不了,經領導同意對預付賬款無法取的發票統一作了一批處理,請問這種情況會計分錄怎么作
老師,我們公司裝修款一直沒有結清,裝修款總計70萬,已經支付了65萬,剩余5萬欠了快1年了沒付,對方已經把全額票開來,原來走的預付賬款,現在怎么調啊?




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冷艷的路燈 追問
2023-03-22 09:36
齊惠老師 解答
2023-03-22 09:36