老師,我問下這兩個數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊 問
你好,看看你房產稅那里是不是包括土地使用權的金額 答
老師好,請問下第一項殘值余額里面也沒明細,也沒在 問
你好,應該是下面的總和! 沒殘值可能開始沒考慮當時 答
老師,問下個人所得稅手續(xù)費收入需要交增值稅嗎 問
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時工,按照工資薪金申報,不用繳納社保。 問
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報就得繳納社保 答
請教一下,公司幫股東付的個人社保這部分,能稅前扣 問
您好,這部分不能稅前扣除 答


老師,我是內賬,我們對賬是這個月25號到下個月的25號,那就是這26號到31號也有出貨,只是沒對賬,我建往來期初的是不是要把26到31號出貨的也要加上呢
答: 是的,你需要把26號到31號出貨的也要加上,你可以根據(jù)26號到31號的出貨量,來計算期初的應收賬款,這就是期初的對賬工作。當然,如果26號到31號出貨的不多,你也可以忽略它們,但是要注意,忽略它們可能會影響到你們之后的賬目準確性。
公租要求25號扎賬,也就是說26號后面的業(yè)務屬于下個月了,這個是不是要設置會計期間,每月26號到下月25號為一個會計期間呢?
答: 你好,只要每月都按照26號--下月25號作為一個月做賬就可以的,和1號到30號一樣的,不用再設置會計期期間。 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,那種大公司,只有一套賬的情況,平時的對賬期間比如是從上月的25號--本月的24號,到年末12月24號后送的貨要次年才會對賬開發(fā)票過來,那12月24號收到的貨也是做在次年入賬還是怎么做呢?
答: 您好 12月24號收到的貨還是計入當年的 24號截止 是包括24號的
我剛來這個公司做內賬,然后讓我統(tǒng)計發(fā)票,按月繳稅,不是應該一個完整的月份的票嗎,就是從1-31號,但是他跟我說的是,從上月25號統(tǒng)計到下月25為一個月
用友軟件,還是以前問過,25號扎賬,25號之前的應收都生成憑證了,科目里是到25號的數(shù)據(jù),但是往來應收總賬和應收明細是到31號的數(shù)據(jù),這是不是不對?
我們單位25號結賬,那25號以后到31號的費用,我記賬憑證日期都寫到下月1號可以么?例如3月27號發(fā)生一筆管理費用,票據(jù)日期是3月27號,我記賬憑證寫4月1號,可以么?





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