你好老師,支出去的貨款沒有票全部入應(yīng)收賬款了,那么年末應(yīng)收賬款怎么做賬務(wù)處理,

余偉彬
于2023-03-22 11:04 發(fā)布 ??391次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務(wù)
2023-03-22 11:08
年末應(yīng)收賬款需要按照實際情況進(jìn)行處理,具體可以根據(jù)客戶發(fā)票和實際情況來決定,例如,客戶發(fā)票上顯示該賬款已經(jīng)結(jié)清,則可以歸入應(yīng)收賬款;如果客戶發(fā)票上顯示該賬款未結(jié)清,則應(yīng)以未收到客戶的貨款的形式記入賬務(wù)處理。
相關(guān)問題討論
你好,你這個描述是矛盾的啊
支付應(yīng)當(dāng)是購進(jìn),銷售才是應(yīng)收啊?
2022-04-14 14:43:13
年末應(yīng)收賬款需要按照實際情況進(jìn)行處理,具體可以根據(jù)客戶發(fā)票和實際情況來決定,例如,客戶發(fā)票上顯示該賬款已經(jīng)結(jié)清,則可以歸入應(yīng)收賬款;如果客戶發(fā)票上顯示該賬款未結(jié)清,則應(yīng)以未收到客戶的貨款的形式記入賬務(wù)處理。
2023-03-22 11:08:27
今年直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品就是了
2023-09-26 11:34:44
學(xué)員你好,期初應(yīng)收賬款減期末,如果為正說明應(yīng)收賬款減少了,這部分收回來了,為負(fù)說明應(yīng)收賬款增加,有部分銷售沒收到錢
2021-10-22 11:31:22
你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了
應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付
應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項
2020-02-27 21:54:19
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2023-03-22 11:08
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2023-03-22 11:08