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職稱計算機(jī)高級

2023-03-22 14:36

先不用負(fù)數(shù)表示費(fèi)用類,再把費(fèi)用類調(diào)整到貸方就可以了,這樣借貸方就能相等了。

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先不用負(fù)數(shù)表示費(fèi)用類,再把費(fèi)用類調(diào)整到貸方就可以了,這樣借貸方就能相等了。
2023-03-22 14:36:40
你好,沒錯,沖銷的時候一般都是借方紅字沖銷。
2021-11-01 07:58:29
你好,財務(wù)費(fèi)用增加,你的未分配利潤減少,未分配利潤減少是右邊一增一減。
2023-05-04 10:02:58
你好,業(yè)務(wù)3 是繳納當(dāng)月利息。
2019-09-23 12:17:49
計入營業(yè)外收入 原分錄是借:管理費(fèi)用 -10,貸:應(yīng)收賬款 -10,現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入,正確的調(diào)整分錄應(yīng)該是: 首先沖銷原錯誤分錄:借:管理費(fèi)用 10(正數(shù)),貸:應(yīng)收賬款 10(正數(shù))。 然后編制正確分錄:借:應(yīng)收賬款 10,貸:營業(yè)外收入 10。 計入營業(yè)外支出 若經(jīng)判斷應(yīng)計入營業(yè)外支出,調(diào)整分錄如下: 先沖銷原分錄:借:管理費(fèi)用 10,貸:應(yīng)收賬款 10。 再編制正確分錄:借:營業(yè)外支出 10,貸:應(yīng)收賬款 10。
2025-04-08 15:19:28
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