25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來(lái)沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來(lái)說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師您好,我做內(nèi)賬可以把增值稅的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做進(jìn)去嗎?
答: 當(dāng)然可以,在處理增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),首先你需要將發(fā)票登記進(jìn)賬,核對(duì)發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額與產(chǎn)品規(guī)格是否一致,如果填寫正確,你可以把該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都登記進(jìn)賬。
老師,我內(nèi)賬單獨(dú)把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)做出來(lái)了,可以嗎
答: 你好,可以的,操作沒問題。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,為了區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅額,公司有內(nèi)銷和外銷,可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-設(shè)置成外銷出口進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 沒有問題,這個(gè)你可以根據(jù)需要來(lái)設(shè)置




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緊張的冬日 追問
2023-03-23 12:31