

小規模納稅人,現在4月份申報了第一季度的,都是未開票收入的。如果我現在4月,有客人退貨了啥的,我還能沖減上季度的收入嗎?已經申報了還能沖減的嗎
答: 您好!已經申報的這個季度少申報就可以了。
小規模納稅人,現在4月份申報了第一季度的,都是未開票收入的。如果我現在4月,有客人退貨了啥的,我還能沖減上季度的收入嗎?已經申報了還能沖減的嗎
答: 可以,小規模納稅人可以在第一季度申報完成之后,再進行一次調整。只要減掉客人退貨相關的收入,并計入第一季度的收入,便可以減少第一季度的應納稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好小規模一個季度只能開30,在第二季度的時候發現第一季度抬頭開錯了需要紅沖掉,但是4月第二季度已經另外開滿限額30萬,第一季度的錯票還能在4月繼續開嗎
答: 第一季度錯的可以在第二季度紅沖。第二季度30萬的限額可以扣除負數發票的金額。
小孟老師,有個問題想請教您。小規模納稅人第一季度開票35萬(實際應該是29萬,重復多開了6萬),4月沖紅,第一季度多交的稅以后期間能否抵扣?還是4月沖紅的6萬只能抵減第二季度的收入
假如小規模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發票,另外還開了30萬發票,第四季度的納稅申報表上收入要填多少?是30萬嗎?
在申報小規模納稅人的增值稅時,因為之前月份開的發票稅率錯了,4月份紅沖了,那我這個月報稅是要減掉之前的開錯票金額已經申報繳納增值稅的部分收入嘛?還是本身紅沖了這個月收入就按照稅控盤申報?
小規模,第一季度收入已經超30W,3月錯開發票,應開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發票申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?





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