

假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬發(fā)票,第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少?是30萬嗎?
答: 不是,填40萬。你要把第三季度未開發(fā)票收入加上第四季度開發(fā)票收入總和填到收入欄里。
老師,小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元,增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬申報(bào)稅款,但在第四季度客戶又要求開票了,請問這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬,而實(shí)際上第四季度我們只有30萬的收入,申報(bào)表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ?
答: 你好;? ? ?你? ?在4季度開票金額減去負(fù)數(shù)紅沖的金額;? 在? 對應(yīng)欄次去報(bào)? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,小規(guī)模納稅人,因開票有誤第三季度收入超過了30萬,在10月份申請紅沖錯(cuò)開發(fā)票,然后申請第三季度退稅可以嗎
答: 你好,可以申請退稅,但是一般不會(huì)給錢的,會(huì)讓你留抵以后月份兒。





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