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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-03 15:26

你好;     你   在4季度開票金額減去負數紅沖的金額;  在  對應欄次去報   

喜悅的溪流 追問

2023-01-03 16:39

老師,請問“對應欄次”是第幾欄呢 ?我申報表第10欄次的金額是40萬,您是說把這欄改成30萬嗎 ?

meizi老師 解答

2023-01-03 16:42

你好;  比如你  是  低于45萬; 在10欄次去報即可      

喜悅的溪流 追問

2023-01-03 16:44

老師,不是交不交稅的問題,40萬、30萬都不用交增值稅,但如果是40萬,那我的申報表和財務報表的收入就有差 ,所以我想按實際申報

喜悅的溪流 追問

2023-01-03 16:45

我就想知道這個對應欄次是不是第10欄 ?第10欄次的金額可以比發票系統金額少嗎 ?少了申報不了吧 ?

meizi老師 解答

2023-01-03 16:52

你好 1;  你4季度用40萬 -10萬  =30萬來報稅哈 ;在10欄次去報;   正常是這樣來報的  

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相關問題討論
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,開的是什么業務的?發票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫; 不需要,2 這個自己填寫的,要是享受1%優惠,這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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