我們老板出資買的固定資產但是發票沒有回來,也沒有給他做實收資本或者其他應付的賬收到發票直接給他一起做可以嗎還是要在前期加進去如果開回來的發票是9月份的但是以前的賬上都沒有體現可以嗎11月做九月份的可以嗎會被懷疑是假賬嗎我們公司裝修的時候公司的手續還沒辦完老板用自己的卡給別人公司老板轉賬但是沒有轉進公戶里,我們的發票已經開全了請問這部分賬怎么登記合適呢

A侯鳥
于2017-11-26 19:46 發布 ??597次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-11-26 20:15
1、應該在收到固定資產的當期進行賬務處理,不是在取得發票的當月進行賬務處理,分錄如下:
借:固定資產
貸:實收資本-老板或者其他應付款-老板
2、 如果開回來的發票是9月份的,但是以前的賬上都沒有體現可以。
3、11月份可以做9月份的賬,不會被懷疑做假賬。
4、裝修費的賬務處理:
借:固定資產(自有房屋的情況下)或者長期待攤費用(租賃房屋的情況下)
貸:其他應付款-老板
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1、應該在收到固定資產的當期進行賬務處理,不是在取得發票的當月進行賬務處理,分錄如下:
借:固定資產
貸:實收資本-老板或者其他應付款-老板
2、 如果開回來的發票是9月份的,但是以前的賬上都沒有體現可以。
3、11月份可以做9月份的賬,不會被懷疑做假賬。
4、裝修費的賬務處理:
借:固定資產(自有房屋的情況下)或者長期待攤費用(租賃房屋的情況下)
貸:其他應付款-老板
2017-11-26 20:15:55
同學,你好
你們公司,實收資本法人還沒有實繳,新的公司法是要求5年內實繳注冊資本
2024-07-04 15:47:46
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產;? 進項稅 貸 其他應付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
不可以做實收資本,這個實收資本需要有銀行流水。
2023-11-22 09:43:55
返回來的工會還是政府補助
2024-04-07 12:32:44
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2017-11-27 22:05
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2017-11-27 22:12