老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


我想問下,支付供應商8個點就可以收到13個點的專票,如何做賬呢?比如不含稅是27000,現(xiàn)在含稅收我們8個點是29160元,我進項卻有3354.69借:原材料27000應交稅費-進項3354.69貸:應付賬款 29160這樣借貸不平但是因為我們是有賬期的,原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,等到我們要票的時候才跟供應商說的
答: 你好,差額做到營業(yè)外收入里面的。
請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,貸方可以是應付賬款嗎
答: 您好, 可以的, 這個代表還沒有付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下,就是我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候發(fā)現(xiàn)一個項目還有19萬多的成本,所以需要暫估一個工程成本,那分錄是 借 工程施工-合同成本,貸應付賬款,但是我不知道這個金額應該怎么確定?
答: 你好,根據(jù)合同以及完工進度
老師,我收到買原材料的發(fā)票,是借原材料 貸應付賬款,是嗎?我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是等賣出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,我在做成本入庫結(jié)轉(zhuǎn),可以這樣一步嗎?借主營業(yè)務成本 應交稅費-交增值稅(進項)貸應付賬款。
我收到了一張材料票。我做了兩筆分錄,其中借~工程成本~合同成本~材料 應交稅費貸~應付賬款那么。未完工的情況下,我分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
月底進貨想沖一下成本,可是沒賣出去結(jié)轉(zhuǎn)不了成本,可不可以 借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 次月紅沖暫估







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????suyanni 追問
2023-03-25 10:12
郭老師 解答
2023-03-25 10:12