25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


個(gè)人付到我們公戶租金。但要我們開票給單位,我們打算下個(gè)月開票,這個(gè)月掛賬是掛單位,還是掛個(gè)人。是其他應(yīng)付款個(gè)人呢還是預(yù)收賬款單位呢
答: 應(yīng)付款個(gè)人應(yīng)當(dāng)掛賬,預(yù)收賬款單位應(yīng)當(dāng)掛賬。具體來說,個(gè)人付款的租金應(yīng)該以個(gè)人名義掛賬,而單位付款的預(yù)收賬款應(yīng)以單位名義掛賬。此外,給個(gè)人開票時(shí)應(yīng)當(dāng)注意遵守相關(guān)稅收法律法規(guī),在開票前應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解相關(guān)信息,以免影響企業(yè)稅收。
老師好,我掛靠了一個(gè)公司,訂單完成后,需要被掛靠單位開票給付款單位,款項(xiàng)到賬后被掛靠單位如何將費(fèi)用給我呢?我是否還要需要給被掛靠單位開票嗎?假如我是個(gè)人業(yè)務(wù)而沒有開票的資格,這個(gè)時(shí)候被掛靠單位又怎么能把費(fèi)用給到我個(gè)人呢?
答: 您好 還要需要給被掛靠單位開票 假如是個(gè)人業(yè)務(wù) 可以個(gè)人名義去稅務(wù)大廳代開發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好。我們是一家建筑安裝公司。實(shí)際工作中我們是被掛靠單位。掛靠人把材料款打進(jìn)我們公司法人個(gè)人賬戶,我們?cè)購(gòu)姆ㄈ藗€(gè)人賬戶打入我們公戶,然后從公戶付給供應(yīng)商。后期供應(yīng)商給我們單位開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。等工程結(jié)算時(shí),我們公戶收到工程款,轉(zhuǎn)到法人個(gè)人戶,再轉(zhuǎn)給被掛靠人。我想問下,整個(gè)流程可以直接用公戶嗎?不再用法人個(gè)人戶,該如何做賬呢?
答: 你好,可以直接用公戶不用法人賬戶





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