老師,我公司因?yàn)闆](méi)有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問(wèn)
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問(wèn)
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問(wèn)題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問(wèn)
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票, 問(wèn)
攜程/旅行社等代理開(kāi)的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào),不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問(wèn)
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


M公司以一臺(tái)設(shè)備交換N公司的專利權(quán),設(shè)備的原價(jià)為100萬(wàn)元,已提累計(jì)折舊10萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備2萬(wàn)元,公允價(jià)值為100萬(wàn)元。專利權(quán)的原價(jià)為300萬(wàn)元,已提累計(jì)攤銷180萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備60萬(wàn)元,公允價(jià)值為102萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)議,由N公司支付補(bǔ)價(jià)7萬(wàn)元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài),雙方均認(rèn)定換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更可靠。該交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì),不考慮相關(guān)稅費(fèi)。請(qǐng)分別做出M、N公司的會(huì)計(jì)分錄。
答: 您好,這個(gè)是全部的嗎
M公司以一臺(tái)設(shè)備交換N公司的專利權(quán),設(shè)備的原價(jià)為100萬(wàn)元,已提累計(jì)折舊10 萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備2萬(wàn)元,公允價(jià)值為100 萬(wàn)元。專利權(quán)的原價(jià)為300萬(wàn)元,已提累計(jì)攤銷180萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備60萬(wàn)元,公允價(jià)值為102萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)議,由N公司支付補(bǔ)價(jià)7 萬(wàn)元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài),雙方均認(rèn)定換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更可靠。該交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì),不考慮相關(guān)稅費(fèi)。請(qǐng)分別做出M、N公司的會(huì)計(jì)分錄。
答: m公司的賬務(wù)處理,借,固定資產(chǎn)清理,88,累計(jì)折舊,10,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,2,貸,固定資產(chǎn)100 借,銀行存款7,無(wú)形資產(chǎn)102,貸,固定資產(chǎn)清理,88,資產(chǎn)處置損益21
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 ,22年公司購(gòu)買(mǎi)了車輛,但是做錯(cuò)賬了,會(huì)計(jì)上賬務(wù)處理做成一次攤銷了。原車賬面價(jià)值300000,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-折舊 300000 貸:累計(jì)折舊 300000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)更正的會(huì)計(jì)分錄及補(bǔ)記之前的累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
答: 借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)多折舊的這一部分做這一個(gè)。
我們單位報(bào)廢了兩輛車,原值是155800,累計(jì)折舊153365 .78,賬面凈值2434.22,那我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
民辦非單位,待攤費(fèi)用每月攤銷分錄應(yīng)該怎么做?還有固定資產(chǎn),每月累計(jì)折舊分錄應(yīng)該怎么做?
借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 這個(gè)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司汽車計(jì)提折舊分錄:借:管理費(fèi)用--汽車 貸:累計(jì)折舊 ??還是借:管理費(fèi)用--累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊 ??








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辜老師 解答
2023-03-26 15:43