

老師,退還客戶多支付的電費100元,并且開具紅字發(fā)票-100,如何做分錄,因為上個月我已經確認了100元的收入了。
答: 那么你應該在銀行存款科目上增加100元,再在客戶應收賬款科目上減去100元。這樣就可以了。
酒店房費收入已經確認過收入了,多收客戶100元后面又退給顧客100元,這100元怎么入賬
答: 怎么做分錄??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份確認無票收入100萬,確認收入20萬,其中無票收入繳納稅款,其中2、3、4月份開票100萬,沖3月份確認的無票收入,20萬在5月份開票,在5月份繳納稅款,在6月份發(fā)現(xiàn)20萬多開了5萬元。開具了紅字發(fā)票5萬元。問題是:20萬元在3月份的確認收入需要如何調整。在5月份如何做分錄。6月份如何做分錄。
答: 保稅部分已經申報完成,后面的申報沒有繳稅,我想問的是賬務如何處理呢?




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光玄月 追問
2023-03-27 10:43
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