

你好老師,我們發生了一項非主營業務收入,我們作為中間方,銀行存款收到了一筆錢25000,其中有10000塊是要給回第三方的,分錄要怎么寫?借:銀行存款25000貸:其他業務收入15000貸:預收賬款10000可以嗎?
答: 不對,應該是借:銀行存款25000貸:其他業務收入15000貸:應付賬款10000。因為你們向第三方支付了10000,要反映出這種債務關系。
你好老師,我們發生了一項非主營業務收入,我們作為中間方,銀行存款收到了一筆錢25000,其中有10000塊是要給回第三方的,分錄要怎么寫?借:銀行存款25000貸:其他業務收入15000貸:預收賬款10000可以嗎?
答: 你好,你給對方開票是多少金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我們收到同事生育津貼,15000,要扣掉個人部分社保5000,請問是這樣做分錄嗎?借:銀行存款 15000 貸:其他應付-孫 15000借:其他應付-孫 10000 貸:銀行存款 10000借:其他應付-孫 5000 貸:其他應收-個人部分 5000
答: 你好,學員,老師看了是對的




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緊張的冬日 追問
2023-03-27 11:33
良老師1 解答
2023-03-27 11:33