

老師,問一個,我暫估的成本,票沒開進來,我調增10萬,那分錄怎么做才能把暫估的數沖了
答: 你好,當時暫估的分錄怎么做的?
老師我問一下沒有成本就暫估。后面成本進來需要做一個沖銷暫估的分錄不
答: 你好,學員,這個是真實的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,暫估的商品發票,我這個月12月開了商品50萬出去,進項發票還沒開回來,我暫估了商品成本40萬。這個進項在25年的4月份才開回來,如果到時開回來的進項是30萬的話,我想問下,我在沖這個暫估時,當時的成本暫多了10萬。這10萬要在匯算清繳調增嗎。紅沖更正的發票,是做在收到發票的當月。還是直接沖減25年的成本就可以了,(小企業會計準則)
答: 您好,當你暫估了商品成本且在匯算清繳前未取得合法有效的發票時,需要進行納稅調整。 在你的例子中,2024 年 12 月暫估商品成本 40 萬,2025 年 4 月收到發票金額為 30 萬,暫估多了 10 萬。對于這多暫估的 10 萬成本,在 2024 年度匯算清繳時需要調增應納稅所得額。 因發票有問題進行紅沖,在收到紅沖發票的當月進行賬務處理。
您好,老師請教一個問題,我20年暫估了一筆,借:成本 貸:應付匯繳的時候我把暫估的成本調增了,我暫估的那筆分錄還用調整嗎,如果不調整我應付那一直走掛賬,調整的話怎么調
請教個問題,就是之前2022暫估的成本票沒回來,那現在匯算清繳調增后,這個成本的賬務處理是不做不用管,還是要把暫估沖銷?,成本票沒來,怎么登記?分錄怎么寫?
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
老師您好,我想問一下假如我上個月有一筆分錄暫估入庫5萬原材料,但是發票回來的是萬,有部分票還沒開回來,我該把5萬暫估的那個分錄全部沖紅還是只沖紅4萬的數就可以了。




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2023-04-01 15:29
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