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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-03 14:15

你好,那你單位有費(fèi)用的嗎?

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,那你單位有費(fèi)用的嗎?
2023-04-03 14:15:20
你好 會(huì)計(jì)學(xué)堂已經(jīng)準(zhǔn)備好了資料,你可以看一下 小型公司怎么自己報(bào)稅-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://www.job5191.cn/news-shuiwu/detail_142423.html
2023-01-02 15:53:32
小微企業(yè)0報(bào)稅是指企業(yè)的應(yīng)納稅收下限為零,不論其實(shí)際稅收是否達(dá)到了它的計(jì)稅所得最低限額,均可以減免稅收,而無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。為了促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,政府出臺(tái)了小微企業(yè)0報(bào)稅制度,對(duì)一定條件下的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅。實(shí)施該制度的大致步驟如下: 1、符合“小微企業(yè)”定義的企業(yè),在登記注冊(cè)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案時(shí),申請(qǐng)小微企業(yè)0報(bào)稅; 2、稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)企業(yè)情況,確認(rèn)其符合“小微企業(yè)”的定義后,發(fā)放減免稅免稅通知書(shū); 3、根據(jù)通知書(shū),企業(yè)按時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,并提交其他稅務(wù)相關(guān)材料; 4、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)申報(bào)材料,減免相關(guān)企業(yè)所得稅。
2023-02-23 12:00:09
您好,這個(gè)的話是需要給他0申報(bào)的哈
2023-10-19 14:15:59
你好,收入成本那里都是填寫(xiě)0。
2024-04-28 10:29:52
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精選問(wèn)題
  • 老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提 問(wèn)

    必須做第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價(jià)公允); 驗(yàn)資報(bào)告現(xiàn)在工商不強(qiáng)制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強(qiáng)烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會(huì) / 董事會(huì)決議(同意固定資產(chǎn)對(duì)外投資) 第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(核心,定出資價(jià)值) 固定資產(chǎn)清單、購(gòu)入發(fā)票、折舊臺(tái)賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 (可選)驗(yàn)資報(bào)告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評(píng)估報(bào)告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào) 問(wèn)

    第一步:先補(bǔ)做 2025 年 12 月漏記費(fèi)用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費(fèi)用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補(bǔ)稅 去年 12 月已計(jì)提 / 繳納的所得稅不動(dòng),不用沖紅 匯算后需要補(bǔ)繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時(shí)做: 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補(bǔ)記 2025 年費(fèi)用憑證 再做匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業(yè)研發(fā)過(guò)程中投入材料,人工,電費(fèi)但未行成合 問(wèn)

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項(xiàng)目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商 問(wèn)

    教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開(kāi)票簡(jiǎn)稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開(kāi)票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個(gè)就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個(gè)

  • 老師,圖上紅圈這個(gè)時(shí)間是怎么填的 問(wèn)

    你好,小規(guī)模一般是按季度

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