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Ai笑笑
于2023-04-04 14:20 發布 ??546次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-04-04 14:22
你好,你在哪里看到的這個沒有銷售就不用結轉成本。
Ai笑笑 追問
2023-04-04 14:31
是我上班的公司, 然后之前會計做賬是這樣的
宋生老師 解答
2023-04-04 14:32
你好那當月有沒有收入的?
2023-04-04 14:43
單月有收入,有30萬的收入
2023-04-04 14:44
有收入,所以他可能是因為銷售了這個東西,然后結轉了這個成本。
2023-04-04 14:46
可是老師 沒有銷售這個產品啊,還在庫存商品里面,加轉成本是自己填單據結轉的還是系統自動生成的
你好,這個就看你軟件的設置了,這個老師沒辦法弄清楚的。
2023-04-04 14:59
感謝您的解答還想問您一個問題,一個公司為啥要做外賬 還要做內賬,2套賬有什么區別
2023-04-04 15:00
你好,其實實際上是因為有很多想少交點稅。偷稅漏稅
2023-04-04 15:03
就是外賬可能會做多的成本,內賬就是實打實的做賬,是這個意思嗎
2023-04-04 15:07
你好,是的,就是這樣理解的。
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
老師好 查看以前賬目才發現問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數 貸:應付暫估 負數 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業務成本 50000 貸:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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Ai笑笑 追問
2023-04-04 14:31
宋生老師 解答
2023-04-04 14:32
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2023-04-04 14:43
宋生老師 解答
2023-04-04 14:44
Ai笑笑 追問
2023-04-04 14:46
宋生老師 解答
2023-04-04 14:46
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2023-04-04 14:59
宋生老師 解答
2023-04-04 15:00
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2023-04-04 15:03
宋生老師 解答
2023-04-04 15:07