

年底有個暫估費用,今年到票金額有差異,這個怎么處理合適?
答: 同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
上年暫估費用今年收到發票有差異怎么入賬
答: 上年暫估費用今年收到發票有差異怎么入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估收入和實際有差異跨年怎么處理
答: 跨年收入處理可以采用兩種方法:一種是期初期末收入平衡法,一種是實際收入分攤法。期初期末收入平衡法是指,將去年的收入按照當前的估計值,和今年的收入按照實際收入的比例來進行分配,從而使估計和實際收入的差異達到最小。 實際收入分攤法是指,將去年的收入按照估計值進行分配,而今年的收入按照實際收入的比例來進行分配,從而使估計和實際收入的差異達到最小。 比如,去年估計收入為100萬,而實際收入為120萬,那么可以采取實際收入分攤法,將去年的100萬收入按照80%的比例進行分配,而今年的120萬收入按照100%的比例進行分配,從而使估計收入和實際收入的差異達到最小。




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易 老師 解答
2023-04-04 17:45
易 老師 解答
2023-04-04 18:00
英勇的面包 追問
2023-04-04 17:46