老師問一下,增值稅用進項票抵扣了,這個賬務上需要處理嗎?我設的科目是2221001增值稅2221001001進項稅2221001002銷項稅2221001003已交增值稅

優雅的柚子
于2023-04-10 12:33 發布 ??417次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-04-10 12:34
你好,進項稅額,銷項稅額分別是多少呢?
相關問題討論
你好,進項稅額,銷項稅額分別是多少呢??
2023-04-10 12:34:55
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-08-22 14:27:52
同學你好,
借:應交增值稅-銷項稅
借:應交增值稅-進項稅額轉出,
貸:應交增值稅-進項稅
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
同學你好
你這個分錄不對
分錄應該是
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
您好
就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息











粵公網安備 44030502000945號



優雅的柚子 追問
2023-04-10 13:02
鄒老師 解答
2023-04-10 13:03