

“您本期銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
答: 你好,是的。填寫在第十行是對(duì)的。
您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,第10欄已經(jīng)填寫,附列表怎么填寫?
答: 同學(xué)你好 附表按明細(xì)填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第1行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開(kāi)具的普通發(fā)票含稅銷售額”第1.行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值 稅專用發(fā)票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開(kāi)具的普通發(fā)票含稅銷售額”
答: 你好,你現(xiàn)在具體疑問(wèn)是什么呢?









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