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于2023-04-11 14:50 發布 ??830次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-04-11 14:51
您好,是的,您的理解非常正確
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企業年度未發生廣告費和業務宣傳費 企業所得稅匯算是不是不用填寫105060這個表
答: 您好,是的,您的理解非常正確
所得稅匯算清繳中的廣告費和業務宣傳費調整表,其中業務宣傳費包括企業日常的業務招待費嗎?
答: 您好,這個不包括招待費的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳,廣告費與業務宣傳費怎么填?
答: 你好,一般不超過營業收入的15%,賬面的金額和稅收的金額都填寫22195.03
廣告費和業務宣傳費當年超過標準的部分要調整,那意思是當然所得稅是增多了,但超過的部分又可以結轉到下一年抵扣,這樣一增一減 不相當于這筆費用抵消了嗎
討論
報年報企業所得稅時,廣告宣傳費是這么填嘛,收入是:328010.18。不是化妝品等那三個行業
廣告費和業務宣傳費支出在企業所得稅稅前扣除的標準是什么?
A企業為宣傳本企業的產品及服務,通過第三方平臺進行宣傳,第三方平臺公司收取的開票內容為信息推廣服務費的支出,以下有關企業所得稅業務處理正確的是( )。先哪個呢A、作為信息服務費在企業所得稅稅前一次性扣除B、作為廣告費和業務宣傳費在企業所得稅稅前扣除C、作為廣告費和業務宣傳費支出在規定比例內稅前扣除D、作為信息服務費通過待攤費用在企業所得稅稅前扣除
我公司廣告費和業務宣傳費都沒超標不用調整,是不是就不需要填下表。
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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