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優雅的柚子
于2023-04-11 16:09 發布 ??1125次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-04-11 16:13
計入財務費用-折讓費
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老師好 客少收客戶尾數,少付供應商尾數,一般用什么來平賬
答: 計入財務費用-折讓費
老師,付供應商貨款,少付尾數,就幾塊,幾毛錢的尾數,這個款計入什么科目
答: 這個實際工作中是做營業外收入或者是營業外支出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!請問客戶付款時總是會少點尾數比實際開發票的金額少幾十元,說是做入財務費用手續來抵,這樣可以嗎?
答: 借財務費用貸應收賬款做這個。
老師,你好,請問往來上有的幾角幾分不開票(供應商少開票)或不付款(我們不付了)的尾數掛在賬上,年底怎么調整
討論
在不?老師調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 營業外收入 0.31調整2019年6月5#憑證少付工資尾數 其他應付款 進益澳門 -0.318、9、10月份少付了工資尾數,在11月怎么做會計分錄?
老師你好,查上年的賬發現有筆借應付賬款-供應商361000,貸應收賬款-客戶361000,明細都寫了供應商即借應付賬款-供應商361000,貸應收賬款-供應商361000,跨年我已經用紅字沖銷了,做回來正確的金額借應付賬款-供應商350000,貸應收賬款-客戶350000,然后在客戶的余額明細就等于多了一筆數350000,那我今年怎么處理這筆數才能讓這個客戶的余額是正確的呢,求指教分錄
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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