老師申報出現這種情況免稅明細有誤,此信息不會導致鎖盤,可正常清卡 提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額152233.25的2%,請確認填寫是否正確。 出現此提醒的的可能如下: 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉 3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增
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于2023-04-12 09:33 發布 ??1735次瀏覽
- 送心意
唐維文
職稱: 注冊會計師,初級會計師,稅務師,中級會計師,高級會計師,經濟師
2023-04-12 09:44
親愛的學員你好!這是全部的題目嗎?具體哪里有問題請仔細描述呢
相關問題討論
是不是因為我這個季度開了專票的原因,我開普票沒超30萬,填在免稅銷售額這一欄,開的專票不含稅收入的2%填的減免,最后我交稅的稅額是我專票的稅額
2024-04-15 22:02:17
這是申報票表對比出現的問題,繳納的稅額與開票數據對不上,要怎么處理?
2023-04-12 09:50:58
我們是收據 沒開過發票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。
合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-06 16:12:01
你好
選擇新的2019
依據財稅[2019]21號財政部稅務總局退役軍人部關于進一步扶持自主就業退役士兵創業就業有關稅收政策的通知:
2022-03-27 15:14:02
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2023-04-12 09:50
唐維文 解答
2023-04-12 09:52