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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-17 10:22

借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費、應交增值稅銷項,負數
借應交稅費未交增值稅,
dai應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費、附加稅
貸應交稅費未交增值稅。

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2023-04-17 10:22:40
你好;? 你抵扣 借方沒有做費用嗎; 怎么還 做了負數財務費用了。? ?
2023-06-13 15:42:51
服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
您好, 沒錯的? 就是做賬的
2024-07-03 12:09:16
您好,都是原分錄紅字沖回
2022-01-14 11:39:15
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