

老師,跨年發票(運輸發票購買方沒抵扣)銷方會計分錄紅沖借:應收賬款(紅字);貸:主營業務收入(紅字);應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字),重新開對的發票借:應收賬款;貸:主營業務收入;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),可 以這樣嗎
答: 您好, 沒錯的? 就是做賬的
老師 公司在5月6日收到運輸費,不過沒有當天開票給人家,8月份了才開票。會計分錄5月6日借:銀行存款 貸:應收賬款-XX公司8月借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這樣做對嗎?
答: 是的,就是那樣做的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,小規模納稅人收入的發票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業務收入
答: 你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_










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