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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-04-19 15:40

您好,同學,分錄是對的

1304951695 追問

2023-04-19 15:50

請問老師這個分錄怎么理解呀,我不太懂為什么要這么做

1304951695 追問

2023-04-19 15:51

用于職工福利和個人消費分兩種情況,外購和自產(chǎn),兩種情況都是這么做分錄嗎

向陽老師 解答

2023-04-19 15:58

外購商品用于職工福利,不視同銷售,進項稅轉出,具體分錄如下:
  1、購進時:
  借:庫存商品
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
  2、使用時:
  借:應付職工薪酬——職工福利費
   貸:庫存商品
   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
  3、期末計提職工薪酬:
  借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等
   貸:應付職工薪酬
企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工的產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的,應視同銷售,應按該產(chǎn)品的公允價值和相關稅費確認應付職工薪酬,同時結轉主營業(yè)務成本。分錄如下:
  借:管理費用-福利費
   貸:應付職工薪酬
  借:應付職工薪酬
   貸:主營業(yè)務收入
   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  借:主營業(yè)務成本
   貸:庫存商品

1304951695 追問

2023-04-19 16:17

老師您好,這個分錄對嗎

向陽老師 解答

2023-04-19 16:20

您好,同學,是可以這么做的

1304951695 追問

2023-04-19 16:26

借:管理費用-福利費
   貸:應付職工薪酬
  借:應付職工薪酬
   貸:主營業(yè)務收入
   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  借:主營業(yè)務成本
   貸:庫存商品     ,,,,,但是我和老師這個分錄不一樣也可以嗎?是我這個分錄是另一種做法嗎?還是本來這兩個分錄就不是一回事呢

向陽老師 解答

2023-04-19 16:33

購進時:
借:庫存商品
    應交稅費――應交增值稅(進項稅)
   貸:銀行存款


領用贈送時:
借:銷售費用――業(yè)務招待費    
   貸:庫存商品
       應交稅費――應交增值稅(銷項稅額)
是和您的一樣的呢

1304951695 追問

2023-04-19 16:35

我這個分錄是將購進的貨物無償贈送其他單位或者個人的模板嗎

向陽老師 解答

2023-04-19 16:36

這個分錄就是外購貨物無償贈送給其他單位的模板

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您好,同學,分錄是對的
2023-04-19 15:40:32
你好,這個會計分錄是正確的
2019-06-10 13:52:48
你好,是的,是這樣處理的?
2023-05-05 08:17:33
你好; 最后 一筆做反了。? 上面分錄是對的
2023-05-10 14:03:51
您好,同學,分錄是對的
2023-04-24 10:50:57
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