您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答


老師我退了增值稅,申報表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
答: 當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時,你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納。 關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報。但是,具體的更正申報要求和流程可能會因地區(qū)和具體情況而異。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。









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郭老師 解答
2023-04-20 14:20
傻傻的百褶裙 追問
2023-04-20 14:22
郭老師 解答
2023-04-20 14:29