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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-21 15:51

同學你好
這個是納稅調整項目明細表調增的

素素 追問

2023-04-21 15:55

老師, 這個具體填在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目哪個欄次比較好呢?

樸老師 解答

2023-04-21 16:01

其他欄調增就可以了

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相關問題討論
同學你好 這個是納稅調整項目明細表調增的
2023-04-21 15:51:21
同學您好,如果是季度預繳的時候繳稅了,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)經(jīng)過調整結果不用交稅,匯算清繳的結果會顯示應退稅金的金額,在匯算清繳申報完成以后,去電子稅務局上面申請退款,注意一定要申請哦,稅局不會自動退回的。
2022-01-07 22:03:27
這個需要做納稅調整。
2022-11-21 16:10:09
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調整額;納稅調減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調增=10 計算該企捐贈支出的納稅調增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20,不需要調整 廣告費限額=9000*15%=1350,不需要調整 財務費用納稅調增=100-1000*6%=40 業(yè)務招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
你好在二一年,你暫估,然后發(fā)票到了紅沖,暫估在做發(fā)票的暫估,和發(fā)票一樣的可以抵扣所得稅。
2022-01-14 15:48:39
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