

老師您好,我們是商業運營公司,有個項目是直接走主營業務成本,之前會計是借主營業務成本,貸銀行存款。我的想法是借主營業務成本貸預付賬款,借預付賬款貸銀行存款。老師您看我按哪個走呢?
答: 您好,按照你的走,這樣更規范
國企承接了政府的綠化項目80w,先收到了政府20w款,用于項目的費用,我應該怎么做賬,收到20w是借:銀行存款,貸預收賬款;發生費用時是借主營業務成本,貸預收賬款;但產生的費用已經超過預收賬款的時候,是要貸銀行存款嗎?剛好是在3月份收到的,但是發生費用是4月份,那第一季度是否要給收到的這20w稅費?
答: 同學你好 對的 是這樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月成本發票入賬借主營業務成本貸銀行存款,這個月調整了這張憑證借預付賬款貸主營業務成本,老師下個月怎么把成本調回來呢?主營業務成本可以記貸方嗎?
答: 你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。 如果是手工帳及貸方也可以。










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