老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


年報中表格里沒有業務招待費,那還需要填寫嗎
答: 你好!有啊。這個是調整項肯定是有的
年報時的業務招待費是要調增的嗎?四千多的業務招待費要調增一千多
答: 同學你好 對的 超出比例要調增的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 2023年公司業務招待費共發生16691.40元,做年報的時候,賬載金額、稅收金額,調整金額分別是多少?怎么算
答: 您好,賬載金額16691.40、 稅收金額,企業實際發生的業務招待費16691.40的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 (比大小取小值) 調整金額 16691.4 減 稅收金額








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