

老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬,今年只收到80萬,剩下20萬以后也收不到了,我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了
老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務(wù)處理
答: 你好,當(dāng)時(shí)的思路怎么做的?暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,只到了一部分,還是你虛增了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年暫估了100萬成本,今年收到了90萬發(fā)票,剩下的10萬是多估的收不到票了,今年做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了10萬,該怎么做賬務(wù)處理呢,是把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面嗎?多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤(rùn)10萬,貸應(yīng)付賬款 這樣處理嗎?
答: 您好,把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面這個(gè)也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤(rùn)-10萬,貸應(yīng)付賬款-10 (這個(gè)分錄是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款才能平的)




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醬醬 追問
2023-05-04 16:36
樸老師 解答
2023-05-04 16:48
醬醬 追問
2023-05-05 08:45
樸老師 解答
2023-05-05 09:02