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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-04 16:34

同學(xué)你好
匯算清繳調(diào)增就可以了

醬醬 追問

2023-05-04 16:36

就是22年底我做了暫估(確實(shí)也是實(shí)際發(fā)生,但是沒給對(duì)方錢對(duì)方不給開發(fā)票)
借:工程施工-材料款
    貸:應(yīng)付賬款-X公司

樸老師 解答

2023-05-04 16:48

同學(xué)你好
那你需要先原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的

醬醬 追問

2023-05-05 08:45

沖當(dāng)期嗎,金額比較大啊,不知道當(dāng)期夠不夠沖

樸老師 解答

2023-05-05 09:02

同學(xué)你好
對(duì)的
如果暫估金額大于發(fā)票金額
這個(gè)按照收到的發(fā)票金額來沖

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-05-04 16:34:59
你好,當(dāng)時(shí)的思路怎么做的?暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,只到了一部分,還是你虛增了。
2023-05-24 10:02:40
把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
2023-05-24 09:59:13
您好,把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面這個(gè)也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤(rùn)-10萬,貸應(yīng)付賬款-10 (這個(gè)分錄是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
您好,按發(fā)票未稅金額把暫估沖回。 借:工程施工-材料費(fèi)-22.6 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬-xx公司 -22.6,再按發(fā)票做分錄 借:工程施工-材料費(fèi)22.6 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅22.6*13% 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬-xx公司 22.6*1.13 最后一次收到發(fā)票,把100-22.6-22.6這個(gè)剩下的都紅沖了
2023-05-24 11:45:22
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